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在外貿公司運營期內,其大多數會牽涉到進出口退稅業務查詢。但是,因為此項業務流程實際操作專業能力較強,許多公司在申請期內也非常容易碰到一系列難題,從而影響了進出口退稅申請辦理過程。那么,青島外貿企業出口退稅申報流程怎樣開展?在文中中,大家將對出入口退稅流程開展實際詳細介紹。
通常情況下,有關于青島企業出口退稅業務辦理流程,其主要分為兩大步驟,第一步是基礎,第二步是具體操作流程。下面將詳細說明:
(1)有關證件的送驗及登記表的領取。企業在取得有關部門批準其經營產品業務的文件和工商行政管理部門核發的工商登記證明后,應于30日內辦理出口企業退稅登記。
(2)退稅登記的申報和受理。企業領到“出口企業退稅登記表”后,即按登記表及有關要求填寫,加蓋企業公章和有關人員印章后,連同出口產品經營權批準文件、工商登記證明等證明材料一起報送稅務機關,稅務機關經審核無誤后,即受理登記。
(3)填發出口退稅登記證。稅務機關接收到企業的正式申請,經審核無誤并按規定的程序批準后,核發給企業“出口退稅登記證”。
一般來說,企業辦理出口退稅,多按如下程序進行辦理:
(1)確認所屬期。所屬期是指申報的是什么期間的出口業務。如所屬期202007,可以申報2020年1月至7月出口中的所有單據。
(2)認證發票信息導入和認證發票信息處理。對于有認證設備的企業,其認證信息結果可以從稅務系統里下載,并將稅務機關認證的發票信息導入到申報系統里。
(3)出口明細申報數據錄入。就是將出口報關單的信息錄入到申報系統里面。
(4)進貨明細申報數據錄入。該步驟只需要錄入增值稅發票右上角的8位編碼,相關的發票信息就會自動加載,我們只需要核對一下就可以。
(5)三項檢查。主要是:進貨出口數量關聯檢查;換匯成本檢查;申報數據一致性檢查。
(6)明確申報數據。
(7)退稅匯總表錄入及生成退稅申報數據。這一步要錄入申報的所屬期和批次。
(8)預審。通過預審之后,就可以打印申報文件,做紙質的申報文件。
(9)正式申報。準備好紙質文件,然后去稅務大廳進行正式申報。
以上為“青島外貿企業出口退稅申報流程如何辦理”的具體介紹。在現實生活中,廣大企業如若不知道該項業務應如何辦理,便可以對文中介紹內容作詳細了解、把握!
文章關鍵詞: 青島外貿企業出口退稅申報流程
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